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以审查促规范 以监督促提升

————记三公司2019年财务收支审计
发布日期:2019-07-25         文章来源:本站        浏览次数:1926

    2019年7月22至24日,集团公司企管部副部长叶勇携主任苏建军对我司2017年至2019年上半年的财务收支状况进行了审计。

    他们先从会计资料开始,对会计凭证、会计账簿及会计账表的真实与合法性进行了审计,酷暑高温下,苏主任逐个查看凭证,一丝不苟。随后,他们采取阅表和询问相结合的方式,对资产的安全性,其与负债的结构合理性整体进行详尽审查。对审计工作的重中之重——经营损益,他们审计的更为细致入微,所有收入和成本费用的来源走向里的细枝末节都必须清晰明了,确保该入账的完整入账,该支出的合规支付。

    经过近三天的详细查阅,叶部长和苏主任对我司财务收支的遵规执行情况及经营成果情况等方面给予了较好的审查评价,对实务操作中的小疏漏,也做了相应指正。审计是企业内控管理的一项重要工作,不仅起到监督约束单位经营活动的作用,更能有效的保障与促进单位的综合管理,提高经济效益,推动单位发展。(图郝延明 文王雅)  

 


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